PAGAMENTO 0007009/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0007009/2015 Data do Pagamento: 19/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003594/2015 Número do Empenho: 0001923/2015
Beneficiário: JEAN CARLOS CAZOTI EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.325.588/0001-65
Bem adquirido / Serviço Prestado: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A NOTA FISCAL Nº 557 EMITIDA EM 30/01/15, RELATIVO AO PREGÃO 22/14, DA SEMEC.
Valor: R$ 301,23
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002706/2015