Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000868/2015 |
Data do Pagamento: |
06/08/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001094/2015 |
Número do Empenho: |
0000585/2015 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes, para o exercício de 2015.
NOTAS FISCAIS Nº 4925, 4927, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4935. |
Valor: |
R$ 7.131,61 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000005/2015 |
Tipo de Contrato: |
Autorização |
N° Contrato: |
0000010/2015 |
Processo: |
0000615/2015 |