PAGAMENTO 0005804/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0005804/2015 Data do Pagamento: 24/09/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003406/2015 Número do Empenho: 0001830/2015
Beneficiário: Gráfica Comercial Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.371.780/0001-32
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários da SEMEC e das Escolas da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2015. SEMEC - tERMO 007/2015 N.F. 14846
Valor: R$ 110,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2015
Processo: 0000495/2014