Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0005804/2015 |
Data do Pagamento: |
24/09/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003406/2015 |
Número do Empenho: |
0001830/2015 |
Beneficiário: |
Gráfica Comercial Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.371.780/0001-32 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais Gráficos para atender as necessidades dos funcionários da SEMEC e das Escolas da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2015.
SEMEC - tERMO 007/2015
N.F. 14846 |
Valor: |
R$ 110,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000004/2015 |
Processo: |
0000495/2014 |