Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0006423/2015 |
Data do Pagamento: |
16/10/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003489/2015 |
Número do Empenho: |
0001639/2015 |
Beneficiário: |
FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.828.602/0001-34 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMAF, NOS BANHEIROS DE USO SOCIAL E DOS FUNCIONÁRIOS, GARANTINDO ASSIM UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, VISANDO SEMPRE A SATISFAÇÃO DO CIDADÃO.
NOTA FISCAL Nº 553 |
Valor: |
R$ 298,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002906/2015 |