Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0005533/2015 |
Data do Pagamento: |
10/09/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002943/2015 |
Número do Empenho: |
0001549/2015 |
Beneficiário: |
Piski Material de Construção Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
09.250.702/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA E UMA PIA PARA BANHEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SENHOR ROMILDO GERA.
N.F. 7287 |
Valor: |
R$ 270,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Subtítulo: |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
Programa: |
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Ação: |
2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002635/2015 |