Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0004050/2015 |
Data do Pagamento: |
25/06/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002631/2015 |
Número do Empenho: |
0001487/2015 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes Para o exercício de 2015
N.F. 4712 |
Valor: |
R$ 67,63 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA |
Ação: |
2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000012/2015 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000040/2015 |
Processo: |
0000218/2015 |