PAGAMENTO 0000585/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número do Pagamento: 0000585/2013 Data do Pagamento: 22/02/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000291/2013 Número do Empenho: 0000177/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MRS 6898; TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 265; TRATOR AGRÍCOLA URSUS; TRATOR JOHN DEERE 5603 E 5075;TRATOR AGRÍCOLA 6110 JHON DEERE; CAMINHÃO DE 8.160 DELIVORE ODK 3115; TRATOR VALMET 68; FORD F250 BAU PLACA MTA 1547, DA SEMAG(SETOR AGRÍCOLA), CONF. CONTRATO N. 12/2012., DA SEMAG(SECRETARIA), PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1743
Valor: R$ 2.143,09
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0039 - CIDADÃO PRODUTOR RURAL
Ação: 2.169 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal
Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000007/2013
Processo: 0000005/2013