PAGAMENTO 0003437/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0003437/2015 Data do Pagamento: 20/05/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002251/2015 Número do Empenho: 0001299/2015
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: MULTAS E JUROS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO E FEVEREIRO DE 2015.
Valor: R$ 94,69
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subtítulo: 31901314000 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Programa: 0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP
Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS
Função: 09 - Previdência Social Subfunção: 272 - Previdência do Regime estatutário
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002323/2015