Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0005072/2015 |
Data do Pagamento: |
13/08/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002212/2015 |
Número do Empenho: |
0001277/2015 |
Beneficiário: |
Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
15.335.348/0001-07 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Ressarcimento de despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios e outros, que foram utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, no exercício de 2014. (PRÉ ESCOLA)
(Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para empenho e liquidação, conforme despacho da Procuradoria datado dia 18/05/2015 ). NOTA FISCAL Nº 1839 |
Valor: |
R$ 243,95 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Subtítulo: |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Ação: |
2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
365 - Educação Infantil |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000022/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000072/2014 |
Processo: |
0006143/2013 |