PAGAMENTO 0006424/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0006424/2015 Data do Pagamento: 16/10/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003474/2015 Número do Empenho: 0001268/2015
Beneficiário: Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.082.951/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA ACRÍLICA POLIFÁSICA DUPLA PARA ENERGIA, PARA SER USADA EM FESTEJOS DESTE MUNICÍPIO, NO PÁTIO DA PREFEITURA. NOTA FISCAL Nº 258
Valor: R$ 320,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO
Função: 04 - Administração Subfunção: 813 - Lazer
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002086/2015