Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Número do Pagamento: |
0005629/2015 |
Data do Pagamento: |
15/09/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001638/2015 |
Número do Empenho: |
0001007/2015 |
Beneficiário: |
JL de Andrade Moschen ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
06.038.513/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município para o exercício de 2015.
N.F. 3307
|
Valor: |
R$ 1.020,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Ação: |
2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
126 - Tecnologia da Informação |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000036/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000142/2014 |
Processo: |
0006121/2013 |