Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0001317/2015 |
Data do Pagamento: |
13/10/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000520/2015 |
Número do Empenho: |
0000337/2015 |
Beneficiário: |
JL de Andrade Moschen ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
06.038.513/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município para o exercício de 2015.
RELATIVO AO CONTRATO Nº 142/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2014.
N.F 3312
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Valor: |
R$ 267,05 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0006023/2013 |