Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0004970/2015 |
Data do Pagamento: |
10/08/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002983/2015 |
Número do Empenho: |
0000943/2015 |
Beneficiário: |
Cibox Informática LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.906.841/0001-98 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Materiais de Consumo Pedagógicos e Materiais Permanentes que serão usados pelas crianças jovens e adultos que participam do desenvolvimento de Projetos que serão desenvolvidos em oficinas e nos Grupos de Convivências do Cras "João Gabriel" Para o exercício de 2015.
n.f. 1430 |
Valor: |
R$ 4.616,40 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
13010000 - RECURSOS DO FNAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Ação: |
2.084 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000008/2015 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000030/2015 |
Processo: |
0003808/2014 |