PAGAMENTO 0005813/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005813/2015 Data do Pagamento: 24/09/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002590/2015 Número do Empenho: 0000942/2015
Beneficiário: Cibox Informática LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.906.841/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de Consumo Pedagógicos e Materiais Permanentes que serão usados pelas crianças jovens e adultos que participam do desenvolvimento de Projetos que serão desenvolvidos em oficinas e nos Grupos de Convivências do Cras "João Gabriel" Para o exercício de 2015. n.f. 1399
Valor: R$ 6.935,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.083 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000008/2015
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000030/2015
Processo: 0003808/2014