PAGAMENTO 0006802/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0006802/2013 Data do Pagamento: 28/11/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006046/2013 Número do Empenho: 0002654/2013
Beneficiário: AUTO POSTO CONILON LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.991.611/0001-23
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 129/13, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ADITIVO ARLA 32, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (TRANSPORTE ESCOLAR) N.F. 1367
Valor: R$ 2.155,59
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 05 - ARTIGO 24 INCISO 05 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000129/2013
Processo: 0000004932/2