PAGAMENTO 0005168/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005168/2015 Data do Pagamento: 19/08/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001437/2015 Número do Empenho: 0000744/2015
Beneficiário: FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.828.602/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 25 LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 20WTS CADA, 02 CADEADOS, 01 CAIXA DE DESCARGA, 60 PARAFUSOS, 60 BUCHAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. N.F 453
Valor: R$ 440,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001107/2015