PAGAMENTO 0003787/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0003787/2015 Data do Pagamento: 09/06/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002504/2015 Número do Empenho: 0000737/2015
Beneficiário: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.087.576/0001-94
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO, DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. FATURA 68821
Valor: R$ 33,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Programa: 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0073081/2015