PAGAMENTO 0001417/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001417/2015 Data do Pagamento: 17/03/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001006/2015 Número do Empenho: 0000652/2015
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÃO EM ATRASO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HONÓRIO FRAGA - CENTRO- SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES. (IDENTIFICAÇÃO 038451). N.F. 72869,79435
Valor: R$ 396,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0001442/2015