PAGAMENTO 0001794/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001794/2015 Data do Pagamento: 07/04/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000826/2015 Número do Empenho: 0000556/2015
Beneficiário: CENTRAL DE MANGUEIRAS, FREIOS E BORRACHAS LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.864.508/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR PARA COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS. N.F 3308
Valor: R$ 150,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001013/2015