PAGAMENTO 0004317/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0004317/2015 Data do Pagamento: 07/07/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000596/2015 Número do Empenho: 0000445/2015
Beneficiário: MOBILIADORA SÃO DOMINGOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.011.490/0001-45
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, PARA SER UTILIZADO NA SALA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. N.F 531
Valor: R$ 2.450,00
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Programa: 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000549/2015