PAGAMENTO 0000954/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0000954/2015 Data do Pagamento: 23/02/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000557/2015 Número do Empenho: 0000440/2015
Beneficiário: VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.274.491/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO VITÓRIAXBRASÍLIA E VICE-VERSA, A SAÍDA SERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 10/02/15. N.FATURA 17842/2015
Valor: R$ 2.278,16
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000850/2015