PAGAMENTO 0003386/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003386/2015 Data do Pagamento: 19/05/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000499/2015 Número do Empenho: 0000401/2015
Beneficiário: Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.335.348/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município. (SEMUR) N.F. 2025
Valor: R$ 86,96
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000014/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000062/2014
Processo: 0006135/2013