Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000295/2015 |
Data do Pagamento: |
07/04/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000120/2015 |
Número do Empenho: |
0000132/2015 |
Beneficiário: |
Tec Brasil Ltda EPP - EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.360.051/0001-50 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes que serão implantados nos PSF "Francisco Aragão e PSF do Córrego Dumer que tem por objetivo utilizar esse novos equipamentos para melhor atender as necessidade dos funcionários e a dos munícipes.
RELATIVO AO CONTRATO DE COMPRAS N. 197/14 E PREGÃO PRESENCIAL N. 53/14.
N.F 1497 |
Valor: |
R$ 9.923,10 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Subtítulo: |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
1.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0001670/2014 |