PAGAMENTO 0004323/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0004323/2015 Data do Pagamento: 07/07/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000193/2015 Número do Empenho: 0000218/2015
Beneficiário: Luzinete de Oliveira Spelta - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.322.755/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ROLAMENTOS NU 308E PARA MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS DA SEMUR, PARA REPARAÇÃO DO VIBRADOR QUE CONFECCIONA A MANILHA Nº 0,60. N.F. 5515
Valor: R$ 1.800,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.094 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000395/2015