Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0006933/2015 |
Data do Pagamento: |
17/11/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005855/2015 |
Número do Empenho: |
0000122/2015 |
Beneficiário: |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.000.118/0002-50 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 3742-1229 DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. |
Valor: |
R$ 99,95 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000257/2015 |