PAGAMENTO 0004999/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0004999/2015 Data do Pagamento: 11/08/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003628/2015 Número do Empenho: 0000117/2015
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO, CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTA MILITAR E NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. N.F. 87940,82867,82870
Valor: R$ 269,69
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000262/2015