Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0006519/2015 |
Data do Pagamento: |
21/10/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005413/2015 |
Número do Empenho: |
0000052/2015 |
Beneficiário: |
BANCO DO BRASIL S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.000.000/0806-08 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 15.810-0, 27.331-7, 27.332-5, 27.333-3, 27.334-1, 27.335-X, 27.336-8, 28.379-7, 29.839-5, 27.336-8, PARA O EXECÍCIO DE 2015. |
Valor: |
R$ 7,85 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
13010000 - RECURSOS DO FNAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903972000 - SERVICOS BANCARIOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000233/2015 |