Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
Número do Pagamento: |
0001211/2015 |
Data do Pagamento: |
05/03/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0007973/2014 |
Número do Empenho: |
0003806/2014 |
Beneficiário: |
Artflex Moveis Escolares Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.008.524/0001-80 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Equipamentos e Materiais Permamentes para serem utilizados nos diversos setores das Secretarias lotadas nesta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte que tem por objetivo melhorar as organizações das entidades e dar melhores condições de trabalho aos profissionais da mesma quanto ao atendimento aos munícipes.
N.F 1389 |
Valor: |
R$ 955,00 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Subtítulo: |
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL |
Programa: |
0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Ação: |
2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
129 - Administração de Receitas |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000042/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000160/2014 |
Processo: |
0003544/2013 |