PAGAMENTO 0000204/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000204/2015 Data do Pagamento: 19/01/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007054/2014 Número do Empenho: 0003488/2014
Beneficiário: Eletro Mecânica Pinafo Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.188.983/0001-95
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,PARA CONSERTO DE 01 PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIZADO NA SEMUR PARA AUMENTO DE AMPERAGEM. N.F 721
Valor: R$ 2.542,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003607/2014