PAGAMENTO 0001194/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Número do Pagamento: 0001194/2015 Data do Pagamento: 05/03/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006217/2014 Número do Empenho: 0003002/2014
Beneficiário: Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.082.951/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (PADRÃO) DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ORLANDO DALMASO", EM VIRTUDE QUE VÂNDALOS NA TENTATIVA DE FURTO, DANIFICARAM OS REFERIDOS CABOS DE CONDUÇÃO DO BAR ATÉ O PADRÃO. N.F. 147
Valor: R$ 3.473,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE
Ação: 2.058 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004320/2014