Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Número do Pagamento: |
0004400/2015 |
Data do Pagamento: |
10/07/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005390/2014 |
Número do Empenho: |
0002757/2014 |
Beneficiário: |
Cescopel Atacado Distribuidora Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
13.015.883/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município para o exercício de 2014
n.f. 2522, 2530 |
Valor: |
R$ 198,64 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000036/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000139/2014 |
Processo: |
0006121/2013 |