PAGAMENTO 0001221/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0001221/2015 Data do Pagamento: 05/03/2015
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0008610/2014 Número do Empenho: 0000785/2014
Beneficiário: MOBILIADORA SÃO DOMINGOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.011.490/0001-45
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SER INSTALADO NO NOSSO CRÉDITO. N.F 496
Valor: R$ 499,00
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000418/2014