Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0002024/2015 |
Data do Pagamento: |
16/04/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL DE N° 1232 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
Valor: |
R$ 1.745,66 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0001917/2015 |