PAGAMENTO 0000612/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000612/2015 Data do Pagamento: 03/02/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Construtora DGF Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.213.619/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF DE PRESTAÇÃO DE SERIÇO DA EMPRESA CONSTRUTORA DGF EIRELI ME.
Valor: R$ 2.211,72
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2015