PAGAMENTO 0001830/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001830/2015 Data do Pagamento: 30/12/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DAVID BRUNE E MARCELINO DALMONTE RELATIVO A MULTA DE TRANSITO.
Valor: R$ 299,22
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2015