PAGAMENTO 0007907/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0007907/2015 Data do Pagamento: 28/12/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGEMNTO DE INSS COBRADO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE PREATAÇÃO DE SERVIÇO DE NÚMERO 1404, 1405, 1413, 1414 E 1415 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Valor: R$ 1.605,70
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005660/2015