PAGAMENTO 0007353/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0007353/2015 Data do Pagamento: 01/12/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: GABINETE DO PREFEITO - SERVIDORES CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SEBASTIÃO BARBOSA CARNEIRO POR MULTA COBRADA DURANTE VIAGEM Á VITORIA/ES.
Valor: R$ 191,54
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2015