PAGAMENTO 0003440/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0003440/2015 Data do Pagamento: 20/05/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COBRADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MANUELA VIEIRA RIBEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
Valor: R$ 63,26
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810102002 - INSS - SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002323/2015