PAGAMENTO 0000019/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Número do Pagamento: 0000019/2013 Data do Pagamento: 08/01/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006316/2012 Número do Empenho: 0000168/2012
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: QUINTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N. 20/10, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECEIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO.
Valor: R$ 139,36
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 1101 - RECURSOS DO TESOURO
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 333903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000001/2010
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 02-0000020/2010
Processo: 0000001/2010