Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000030/2013 |
Data do Pagamento: |
11/03/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001874/2012 |
Número do Empenho: |
0000233/2012 |
Beneficiário: |
DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.928.675/0001-93 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS E PROBLEMAS QUE SE APRESENTAM NOS EQUIPAMENTOS E NA REDE TELEFÔNICA DA EMPRESA.
N.F. 639 |
Valor: |
R$ 400,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
333903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000019/2012 |
Processo: |
0002621/2012 |