PAGAMENTO 0000015/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0000015/2013 Data do Pagamento: 08/01/2013
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006317/2012 Número do Empenho: 0002807/2012
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 159/12, RELATIVO A QUINTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO Nº. 20/2010, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
Valor: R$ 209,09
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICACOES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 1101 - RECURSOS DO TESOURO
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 333903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000001/2010
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 02-0000020/2010
Processo: 0000001/2010