Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0007470/2016 |
Data do Pagamento: |
29/12/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004971/2016 |
Número do Empenho: |
0002539/2016 |
Beneficiário: |
SÃO GABRIEL DECORAÇÕES LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.332.525/0001-73 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE PRESENTES DE NATAL PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA LAR DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO.
OBS.: O EMPENHO ESTÁ SENDO REALIZADO NESTA DATA PORQUE A NOTA FISCAL ENCONTRAVA-SE EXTRAVIADA, CONF. DECLARAÇÃO DA SMTADS LEIDMAR ROMAGNA. |
Valor: |
R$ 184,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Subtítulo: |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0005267/2015 |