PAGAMENTO 0002029/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002029/2019 Data do Pagamento: 31/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002179/2019 Número do Empenho: 0001112/2019
Beneficiário: BANESTES S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.127.603/0027-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE TARIFA DE TED ELETRONICO NA CONTA 27.910.223.
Valor: R$ 30,15
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12200001000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000000/2019