PAGAMENTO 0001817/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001817/2019 Data do Pagamento: 03/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001985/2019 Número do Empenho: 0001044/2019
Beneficiário: PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS , REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2019.
Valor: R$ 4.556,61
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0005628/2019