PAGAMENTO 0004601/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0004601/2016 Data do Pagamento: 26/09/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003923/2016 Número do Empenho: 0002024/2016
Beneficiário: Stop Car Pneus Eireli - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.475.081/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Pneus Câmaras de Ar e Protetores de Ar para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. (CRAS-SPRINTER PPA 0968)
Valor: R$ 2.954,84
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000019/2015
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000048/2015
Processo: 0000334/2015