Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Número do Pagamento: |
0006154/2019 |
Data do Pagamento: |
11/11/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004990/2019 |
Número do Empenho: |
0002768/2019 |
Beneficiário: |
FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
15.061.725/0001-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais de consumo e outros, para atender as necessidades e as demandas das diversas Secretarias e dos funcionários desta municipalidade, em suas atividades diárias, nos projetos, divulgações de eventos, campanhas educativas, certificados e outros, para o exercício de 2019.
SETOR DE CONTABILIDADE - AF 744/19 - TERMO 50 |
Valor: |
R$ 10.050,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
123 - Administração Financeira |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000024/2019 |
Processo: |
0001662/2019 |