PAGAMENTO 0000933/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000933/2019 Data do Pagamento: 10/07/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001062/2019 Número do Empenho: 0000627/2019
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE CÓRREGO DA DIVISA E SÃO JOSÉ DO HONORATO. DEZEMBRO/2018. OBS.: ESTE EMPENHO FOI REALIZADO NESTA DATA PARA ACERTO DE LANÇAMENTO REALIZADO NO EMPENHO ERRADO EM JANEIRO/2019, CONF. NOTA FISCAL Nº 1437 DE 28/01/2019.
Valor: R$ 980,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000011/2017
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000015/2017
Processo: 0001926/2017