Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0004110/2019 |
Data do Pagamento: |
06/08/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003376/2019 |
Número do Empenho: |
0002023/2019 |
Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Indenização relativo a Prestação dos serviços de TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, percurso São Domingos do Norte a Nova Venécia, ocorridas no mês de Março/2019 |
Valor: |
R$ 8.430,22 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
33909301000 - INDENIZAÇÕES |
Programa: |
0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR |
Ação: |
2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
364 - Ensino Superior |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0001787/2019 |