PAGAMENTO 0007059/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número do Pagamento: 0007059/2019 Data do Pagamento: 12/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006626/2019 Número do Empenho: 0002005/2019
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO RANCHO FUNDO PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2019.
Valor: R$ 103,74
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE
Ação: 2.058 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0003031/2019