PAGAMENTO 0001149/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001149/2019 Data do Pagamento: 14/08/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001050/2019 Número do Empenho: 0000593/2019
Beneficiário: AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.395.560/0001-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PNEUS NOVOS 245/R16 PARA O VEÍCULO S10 PPV 1008.
Valor: R$ 2.920,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002584/2019